Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44974
Titre: Orientação Prática: relatório de auditoria
Auteur(s): Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)
metadata.dc.type: Orientação
Résumé: Esta orientação, aprovada pela Portaria n. 1.037, de 8 de março de 2019, estabelece diretrizes e orientações relativas à elaboração e apresentação dos relatórios de auditoria produzidos no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno e das Controladorias-Regionais da União nos Estados.
metadata.dc.description.additionalinformation: Clique no primeiro link disponível no campo "Publicações Relacionadas" para acessar a portaria que aprova esta Orientação Prática
Clique no segundo link disponível em "Publicações Relacionadas" se desejar acessar o Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno revogado
metadata.dc.location: Distrito Federal (DF)
metadata.dc.subject.areas: UNIDADE::SECRETARIA-EXECUTIVA (SE)::DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIPLAD)::Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional (CODIN)
metadata.dc.subject.classification: Auditoria Interna
metadata.dc.subject.vccgu: ASSUNTO::Auditoria Interna::Qualidade da auditoria
ASSUNTO::Auditoria Interna::Padrões de auditoria
Date de publication: mar-2019
metadata.dc.date.started: 8-mar-2019
metadata.dc.source: Boletim de Serviço Eletrônico
metadata.dc.relation.references: https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/7134
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/4095
URI/URL: https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/7020
metadata.dc.rights.holder: Controladoria-Geral da União (CGU)
metadata.dc.rights.license: Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998.
Collection(s) :Manuais – Auditoria Interna

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