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Jun-2015A fiscalização nos empreendimentos de mobilidade urbana após a vigência da lei n. 12.587, de 2012Este artigo tem como principal objetivo apresentar os desafios e as oportunidades que surgem para a Auditoria Interna do Poder Executivo Federal, no âmbito do acompanhamento dos resultados das ações públicas para a mobilidade urbana, em decorrência do expressivo investimento da União no setor, aliado à vigência da Lei n. 12.587, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
19-Apr-2013Boletim Interno n. 16, de 19 de abril de 2013Trata-se do Boletim Interno nº 16, de 19 de abril de 2013, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
25-Jan-2013Boletim Interno n. 04, de 25 de janeiro de 2013Trata-se do Boletim Interno nº 04, de 25 de janeiro de 2013, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
18-Jan-2013Boletim Interno n. 03, de 18 de janeiro de 2013Trata-se do Boletim Interno nº 03, de 18 de janeiro de 2013, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
27-Jan-2012Boletim Interno n. 04, de 27 de janeiro de 2012Trata-se do Boletim Interno nº 04, de 27 de janeiro de 2012, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
20-Jan-2012Boletim Interno n. 03, de 20 de janeiro de 2012Trata-se do Boletim Interno nº 03, de 20 de janeiro de 2012, que informa sobre assuntos gerais e administrativos no âmbito da CGU.
Jun-2011A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016: os desafios para o controle internoO artigo trata sobre os impactos econômicos e os pressupostos da hierarquização das políticas públicas para fins de controle interno, sobre a governança, conflitos de interesse, corrupção e gestão de riscos e o que pode dar errado nos eventos, além dos desafios impostos ao Sistema de Controle Interno.
Oct-2010Auditoria de TI: proposta de modelo de implementação de auditoria de tecnologia da informação no âmbito da Secretaria Federal de ControleO artigo apresenta o Projeto de Desenvolvimento de Procedimentos de Auditoria em TI e o Projeto de Padronização de Banco de Dados. Além disso, foi falado sobre o "Diagnóstico da auditoria de TI na Secretaria Federal de Controle (SFC)", cujo tópico foi desmembrado em Distribuição de servidores de TI, o Grau de necessidade da Auditoria de TI dentro da SFC, os Trabalhos realizados, os Níveis de maturidade, e as Dificuldades enfrentadas. Por fim, houve uma Proposta que citou sobre os Fundamentos do Modelo e da Estrutura da Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação (GSTIN).