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23-Aug-2017Portaria n. 1.827, de 23 de agosto de 2017Institui o Programa de Fomento à Integridade Pública - Profip do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Traz o Termo de Adesão ao Programa de Fomento à Integridade Pública - Profip.
5-Jun-2017Portaria n. 1.278, de 5 de junho de 2017 [revogada]Institui Comitê Permanente de Desburocratização no âmbito do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), com a finalidade de formular e implementar medidas de desburocratização nas ações e processos de responsabilidade da CGU. A portaria determina que o Comitê Permanente de Desburocratização poderá determinar a formação de grupos de trabalho e convocar servidores para apresentarem subsídios, análises e documentos técnicos necessários à realização das medidas propostas.
1-Mar-2017Portaria n. 596, de 1º de março de 2017 [Relatório PGD - 1º trimestre]Dá publicidade ao relatório de acompanhamento do 1º Trimestre do Programa de Gestão de Demandas - PGD do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, referente ao período de 10 de outubro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, na forma do Anexo desta Portaria.
10-May-2017Relatório Comparativo de Trimestres do Programa de Gestão de DemandasRelatório que compara o 6° e 7° trimestres do PGD. Compara as estatísticas de quantidade de servidores participantes; quantidade de servidores que atenderam ao prazo; percentual de servidores que atenderam ao prazo; quantidade de atividades realizadas; quantidade de produtos entregues; quantidade de produtos excelentes ou bons entregues; percentual de produtos excelentes ou bons entregues. Apresenta gráficos da evolução trimestral.
21-Sep-2017Portaria n. 2.029, de 21 de setembro de 2017Esta portaria dispõe sobre a constituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, composta por dois representantes, sendo um titular e um suplente, das seguintes unidades da CGU: Gabinete do Ministro, Consultoria Jurídica, Secretaria-Executiva, Secretaria Federal de Controle Interno, Ouvidoria-Geral da União, Corregedoria-Geral da União, Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Gestão Interna, Diretoria de Tecnologia da Informação e Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas. A CPADS será presidida pelo representante da Ouvidoria-Geral da União, que, em seus impedimentos ou ausências, será substituído pelo representante da Diretoria de Gestão Interna, o qual exercerá a vice-presidência da Comissão.
Sep-2017Curso de gestão de riscos e controles internos: PARTE V - Respostas aos riscos; apetite e tolerância ao riscoCurso de Gestão de Riscos e Controles Internos realizado pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), entre os dias 20 e 29 de setembro de 2017, para o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). A capacitação teve como objetivo instrumentalizar os servidores em relação à Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1. Desenvolvido pelo órgão, o curso contempla uma abordagem teórica e estudos de caso específico para os treinandos. Na ocasião, a capacitação foi ministrada pelos auditores federais Karen Cristina Teles e Tiago Lucas de Oliveira Aguiar.
9-May-2017Avanços e conquistas da gestão de riscos - parte 2Cerimônia promovida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) junto com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), que teve o objetivo de comemorar um ano de vigência da Instrução Normativa Conjunta 01/2016-CGU e MP, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal.
9-May-2017Avanços e conquistas da gestão de riscos - parte 1Cerimônia promovida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) junto com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), que teve o objetivo de comemorar um ano de vigência da Instrução Normativa Conjunta 01/2016-CGU e MP, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal.
14-Aug-2017Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da GestãoApresenta a Metodologia de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), no contexto do Modelo desenvolvido no MP (Política, Instâncias de Supervisão e Metodologia). A metodologia tem por finalidade orientar a identificação, a avaliação e a adoção de respostas aos eventos de riscos dos processos da unidade, bem como instruir sobre o monitoramento e reporte. Neste manual estão descritas as premissas que embasaram sua elaboração, os procedimentos a serem empregados na aplicação da metodologia, além de apresentar os conceitos utilizados, papéis e responsabilidade, taxonomia de eventos de riscos e lista de controles básicos. Fornece, também, diretrizes básicas acerca de boas práticas, com objetivo de despertar os gestores para a importância da gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão. Assim, é um ponto de partida que não esgota o tema, cujo aprofundamento pode ser adquirido em publicações especializadas, num processo de contínuo aprendizado.
Jun-2017Gerenciamento de Riscos Corporativos - Integrado com Estratégia e Performance (Sumário Executivo)Edição, em português, do Sumário Executivo do COSO, emitido pelo Committee of Organizations of the Treadway Commission (COSO), com a colaboração da PwC. Esta publicação pretende constituir um modelo conceitual para gerenciamento de riscos corporativos, útil para as organizações no desenvolvimento e na manutenção de práticas alinhadas com suas estratégias e adaptadas a ambientes de negócios cada vez mais complexos, globais e altamente dependentes de tecnologia. Destinada aos profissionais de auditoria interna, auditoria externa, controles internos, gestão de riscos, órgãos reguladores, conselheiros e administradores em geral, esse material foi elaborado pela PwC em conjunto com o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil).