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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41989
Título: | A (in) aderência dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal à finalidade constitucional de avaliar a execução dos programas de governo |
Autor(es): | Silva, Denise Arruda |
Tipo: | Artigo |
Resumo: | O Sistema Federal de Controle Interno do Poder Executivo é formado por seu Órgão Central, a Controladoria-Geral da União, e três órgãos setoriais, denominados Secretarias Federais de Controle Interno, instalados na Casa Civil, no Ministério da Defesa e no Ministério das Relações Exteriores. O presente trabalho, orientando-se principalmente pela legislação que dispõe sobre o assunto, inclusive pelo regimento interno de cada órgão setorial, descreve sua estrutura e competências, demonstrando o foco dos trabalhos realizados, com base na verificação dos relatórios elaborados. Com esse estudo, será possível identificar se os órgãos setoriais estão ou não aderentes à finalidade do sistema de controle prevista no inciso I do art. 74 da Constituição Federal, no que se refere à avaliação da execução dos programas de governo, nos moldes preconizados pela Controladoria-Geral da União. |
Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
Área temática: | Auditoria Interna |
Assunto(s): | VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Avaliação de políticas Públicas |
Palavras-chave: | Secretaria de Controle Interno (SECIN) Órgãos setoriais Controladoria-Geral na União (CGU) Programas de governo |
Data do documento: | 2009 |
Descrição física: | 28 p. |
URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1687 |
Detentor de Direitos Autorais: | Denise Arruda Silva |
Regime de direitos autorais: | Domínio Público |
Permissões e restrições de uso: | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
Aparece nas coleções: | Monografias – Auditoria Interna |
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