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Jun-2020 | Cartilha sobre Dragagem | A cartilha tem por objetivo oferecer, aos servidores da CGU que atuam em áreas pertinentes, uma abordagem ampla e ao mesmo tempo básica e prática, destinada à compreensão de diversos tópicos inerentes ao tema “dragagem”, cujo conhecimento técnico vem a ser relativamente restrito e pouco difundido. |
Feb-2021 | Modelo de Registro de análise preliminar do objeto de auditoria | Este guia rápido descrimina o universo da Auditoria e dá uma visão geral do objeto. |
16-Dec-2020 | Passo a passo do SIAFI: Rol de Responsáveis | Passo a passo para o solicitar acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). |
10-Jun-2022 | Manual de utilização do painel de Tomadas de Contas Especiais que tramitaram pela CGU | Anualmente, a equipe responsável pela análise de Tomadas de Contas Especiais (TCEs) da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) publica na Internet a lista de processos analisados por esta Controladoria-Geral da União (CGU) e encaminhados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento. E neste manual, o usuário encontrará orientações sobre a utilização do painel de TCEs que tramitaram pela CGU. |
May-2020 | Orientação prática: plano de auditoria interna baseado em riscos | Esta Orientação Prática tem por objetivo auxiliar as Coordenações-Gerais de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos Estados a realizarem o Planejamento Anual da Atividade de Auditoria Interna Governamental. |
30-Sep-2020 | Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 3] | Este vídeo é uma continuação do Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos ocorrido em 30 de setembro de 2020 (3º dia). |
Nov-2022 | Orientação Prática: Serviços de Auditoria | Esta orientação, aprovada pela Portaria n. 3.307, de 24 de novembro de 2022, tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem observados pelas unidades da SFC e pelas Regionais para a realização dos serviços de auditoria interna governamental, de acordo com as diretrizes e as orientações contidas no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (aprovado pela IN SFC/CGU n° 3, de 09/06/2017) e no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal - MOT (aprovado pela IN SFC/CGU n° 8, de 06/12/2018). |
Feb-2021 | Modelo de Plano Amostral | Planilha para ajudar na construção do Plano Amostral de Auditoria. |
2021 | Riscos do Processo Gerenciar Auditorias Governamentais | Esta tabela traz orientações sobre os riscos do processo para gerenciar auditorias governamentais [Gago]. |
May-2020 | Modelo - Entendimento do Contexto (ANEXO I) | Contém itens que auxiliam na identificação do universo de auditoria estudado, seja da Unidade ou da Área de Atuação do Governo. |
- 1 Admissão
- 1 Aposentadoria
- 1 Atos Administrativos
- 23 Auditoria Interna
- 1 Auditoria Interna::Ações de capac...
- 2 Auditoria Interna::Ações de contr...
- 1 Auditoria Interna::Ações de contr...
- 1 Auditoria Interna::Ações de plane...
- 1 Auditoria Interna::Ações de plane...
- 1 Auditoria Interna::Gerenciamento ...
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