dc.contributor.author |
Brasil.Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) |
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dc.date.accessioned |
2022-12-05T18:24:03Z |
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dc.date.accessioned |
2022-12-08T15:55:54Z |
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dc.date.available |
2022-12-05T18:24:03Z |
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dc.date.available |
2022-12-08T15:55:54Z |
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dc.date.issued |
2022-10-18 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68992 |
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dc.description.abstract |
Modelo de lista de verificação utilizada pelo Controle Interno para analisar se os processos de Tomadas de Contas Especiais possuem os pressupostos de procedibilidade listados na IN TCU 71/2012. O controle interno avalia: a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para caracterização ou elisão do dano ao erário; e o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento do processo de tomada de contas especial. |
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dc.source |
Base de Conhecimento da CGU |
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dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
pt_BR |
dc.title |
Checklist TCE - Transferências Discricionárias - Convênio, Contrato de Repasse, Contrato de Sub. Eco., Termo de Compromisso [Omissão] |
pt_BR |
dc.type |
Formulário |
pt_BR |
dc.rights.license |
Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
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dc.rights.holder |
Controladoria-Geral da União (CGU) |
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dc.subject.areas |
UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)::DIRETORIA DE AUDITORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO (DG)::Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística, Transferências da União e Tomada de Contas Especial (CGLOT) |
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dc.subject.keyword |
TCE |
pt_BR |
dc.location |
Distrito Federal (DF) |
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dc.date.started |
2022 |
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dc.subject.vccgu |
ASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de planejamento: técnicas e procedimentos |
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