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dc.contributor.authorBrasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)-
dc.date.accessioned2024-05-15T01:35:32Z-
dc.date.available2024-05-15T01:35:32Z-
dc.date.issued2024-05-05-
dc.identifier.urihttps://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/18875-
dc.description.abstractModelo de lista de verificação utilizada pelo Controle Interno para analisar se os processos de Tomadas de Contas Especiais possuem os pressupostos de procedibilidade listados na IN TCU 71/2012. O controle interno avalia: a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente.pt_BR
dc.sourceBase de Conhecimento da CGUpt_BR
dc.subject.classificationAuditoria Internapt_BR
dc.titleTransferências Discricionárias - Termo de Cooperação e TED - FINEP (Omissão) [Checklist]pt_BR
dc.typeFormuláriopt_BR
dc.rights.licenseLicenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998.pt_BR
dc.rights.holderControladoria-Geral da União (CGU)pt_BR
dc.subject.areasUNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)::Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão (DG)pt_BR
dc.locationDistrito Federal (DF)pt_BR
dc.date.started2024-05-14-
dc.subject.vccguASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de planejamento: técnicas e procedimentospt_BR
Appears in Collections:Boas Práticas em Auditoria Interna

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