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dc.date.accessioned2022-12-05T18:23:59Z-
dc.date.accessioned2022-12-08T15:55:51Z-
dc.date.available2022-12-05T18:23:59Z-
dc.date.available2022-12-08T15:55:51Z-
dc.date.issued2022-10-18-
dc.identifier.urihttps://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/68988-
dc.description.abstractModelo de lista de verificação utilizada pelo Controle Interno para analisar se os processos de Tomadas de Contas Especiais possuem os pressupostos de procedibilidade listados na IN TCU 71/2012. O controle interno avalia: a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para caracterização ou elisão do dano ao erário; e o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento do processo de tomada de contas especial.pt_BR
dc.sourceBase de Conhecimento da CGUpt_BR
dc.subject.classificationAuditoria Internapt_BR
dc.titleChecklist TCE - Transferências Discricionárias - Caixa Mandatária [Omissão]pt_BR
dc.typeFormuláriopt_BR
dc.rights.licenseLicenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998.pt_BR
dc.rights.holderControladoria-Geral da União (CGU)pt_BR
dc.subject.areasUNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)::DIRETORIA DE AUDITORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO (DG)::Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística, Transferências da União e Tomada de Contas Especial (CGLOT)pt_BR
dc.subject.keywordTCEpt_BR
dc.locationDistrito Federal (DF)pt_BR
dc.date.started2022-
dc.subject.vccguASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de planejamento: técnicas e procedimentospt_BR
Enthalten in den Sammlungen:Boas Práticas em Auditoria Interna

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ChecklistTCE_TransfDiscric. Caixa_Mandatária_Omissão101.65 kBMicrosoft Word XMLVisualizar/Abrir


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