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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/41981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Bessa, Francisco Eduardo de Holanda (orientador) | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Mayalú Tameirão de | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T18:29:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T18:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1733 | - |
dc.description.abstract | O trabalho consiste em avaliar como a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog estudou, apropriou e aplicou a estrutura conceitual de Controles Internos proposta pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission – Coso em suas auditorias de avaliação de programa. O documento técnico desenvolvido pela Seprog para avaliar controles internos sob a ótica do Coso, ―Roteiro de Verificação dos Controles Internos em Avaliação de Programas de Governos – Metodologia Coso‖, foi uma adaptação do roteiro Internal Control Management and Evoluation Tool (Ferramenta de Gerenciamento e Avaliação dos Controles Internos) do Government Accountability Office – GAO, à realidade de avaliação de programa de governo brasileiro | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Mayalú Tameirão de Azevedo | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacionais, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do COSO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.holder | Mayalú Tameirão de Azevedo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Auditoria | pt_BR |
dc.subject.keyword | COSO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle interno | pt_BR |
dc.description.physical | 52 p. | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.rights.type | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject.vccgu | VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Avaliação de políticas Públicas | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias – Auditoria Interna |
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