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dc.contributor.authorCastro, Fabiano de-
dc.date.accessioned2018-06-25T02:25:29Z-
dc.date.available2018-06-25T02:25:29Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1711-
dc.description.abstractGovernança e Gestão orientadas para objetivos e resultados para agregarem valor público requerem reforço de implementação e alinhamento com a avaliação das políticas públicas. Da pesquisa exploratória na evolução da CGU sobre três pilares de avaliação de resultados privados: controle interno, ERM e governança corporativa comparados com às do setor público, quanto aos limites/alinhamento entre gestão e governança, conclui-se que o planejamento e controle orientados por resultados falhou ao negligenciar e mitigar a estruturação do controle interno administrativo da gestão, gerando confusão nas responsabilidades dos gestores pelo autocontrole e lacunas desse conhecimento na base do sistema de controle/avaliação. A CGU foi robustecida sem empregar, também, os três pilares. Contudo, é possível alinhar gestão e governança, com a estruturação do controle da gestão a partir da IN 01-MP/CGU-2016, que converge aos pilares, resta incluir modelos privados para melhorar desempenho/processos, resultados e solucionar/tratar os problemas da sociedade.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherFabiano de Castropt_BR
dc.subject.classificationAuditoria Internapt_BR
dc.subject.classificationPlanejamento e Desenvolvimento Institucionalpt_BR
dc.titleA necessidade de alinhamento entre governança corporativa, gestão de riscos e controles internos administrativos para se atingir os objetivos e resultados, agregando valor público [Artigo]pt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.rights.licenseLicenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais.pt_BR
dc.rights.holderFabiano de Castropt_BR
dc.subject.keywordControle internopt_BR
dc.subject.keywordPoliticas públicaspt_BR
dc.subject.keywordGovernança corporativapt_BR
dc.description.physical62 p.pt_BR
dc.locationDistrito Federal (DF)pt_BR
dc.rights.typeDomínio Públicopt_BR
dc.date.started2016-
dc.subject.vccguVCCGU::Auditoria e Fiscalização::Gerenciamento de riscospt_BR
dc.subject.vccguVCCGU::Planejamento e Desenvolvimento Institucional::Gestão de riscospt_BR
dc.subject.vccguVCCGU::Planejamento e Desenvolvimento Institucional::Governança-
Appears in Collections:Artigos – Auditoria Interna

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