dc.contributor.author |
Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) |
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dc.date.accessioned |
2024-05-13T20:54:19Z |
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dc.date.available |
2024-05-13T20:54:19Z |
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dc.date.issued |
2024-08-05 |
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dc.identifier.uri |
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/18855 |
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dc.description.abstract |
Modelo de lista de verificação utilizada pelo Controle Interno para analisar se os processos de Tomadas de Contas Especiais possuem os pressupostos de procedibilidade listados na IN TCU 71/2012. O controle interno avalia: a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente. |
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dc.source |
Base de Conhecimento da CGU |
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dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
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dc.title |
Transferências Legais fundo a fundo - Omissão [Checklist] |
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dc.type |
Formulário |
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dc.rights.license |
Licenças::Domínio Público::Condição jurídica para as obras que não possuem o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo restrições de uso por qualquer um que queira utilizá-la, desde que estejam em conformidade com o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998. |
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dc.rights.holder |
Controladoria-Geral da União (CGU) |
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dc.subject.areas |
UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)::Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão (DG) |
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dc.location |
Distrito Federal (DF) |
pt_BR |
dc.date.started |
2024-05-13 |
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dc.subject.vccgu |
ASSUNTO::Auditoria Interna::Ações de planejamento: técnicas e procedimentos |
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