dc.contributor.advisor |
Bessa, Francisco Eduardo de Holanda (orientador) |
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dc.contributor.author |
Azevedo, Mayalú Tameirão de |
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dc.date.accessioned |
2018-06-25T18:29:16Z |
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dc.date.available |
2018-06-25T18:29:16Z |
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dc.date.issued |
2009 |
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dc.identifier.uri |
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1733 |
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dc.description.abstract |
O trabalho consiste em avaliar como a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog estudou, apropriou e aplicou a estrutura conceitual de Controles Internos proposta pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission – Coso em suas auditorias de avaliação de programa. O documento técnico desenvolvido pela Seprog para avaliar controles internos sob a ótica do Coso, ―Roteiro de Verificação dos Controles Internos em Avaliação de Programas de Governos – Metodologia Coso‖, foi uma adaptação do roteiro Internal Control Management and Evoluation Tool (Ferramenta de Gerenciamento e Avaliação dos Controles Internos) do Government Accountability Office – GAO, à realidade de avaliação de programa de governo brasileiro |
pt_BR |
dc.language.iso |
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dc.publisher |
Mayalú Tameirão de Azevedo |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
pt_BR |
dc.title |
A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacionais, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do COSO |
pt_BR |
dc.type |
Monografia |
pt_BR |
dc.rights.license |
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dc.rights.holder |
Mayalú Tameirão de Azevedo |
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dc.subject.keyword |
Auditoria |
pt_BR |
dc.subject.keyword |
COSO |
pt_BR |
dc.subject.keyword |
Controle interno |
pt_BR |
dc.description.physical |
52 p. |
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dc.location |
Distrito Federal (DF) |
pt_BR |
dc.rights.type |
Domínio Público |
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dc.subject.vccgu |
VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Avaliação de políticas Públicas |
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