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A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacionais, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do COSO

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dc.contributor.advisor Bessa, Francisco Eduardo de Holanda (orientador)
dc.contributor.author Azevedo, Mayalú Tameirão de
dc.date.accessioned 2018-06-25T18:29:16Z
dc.date.available 2018-06-25T18:29:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1733
dc.description.abstract O trabalho consiste em avaliar como a Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – Seprog estudou, apropriou e aplicou a estrutura conceitual de Controles Internos proposta pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission – Coso em suas auditorias de avaliação de programa. O documento técnico desenvolvido pela Seprog para avaliar controles internos sob a ótica do Coso, ―Roteiro de Verificação dos Controles Internos em Avaliação de Programas de Governos – Metodologia Coso‖, foi uma adaptação do roteiro Internal Control Management and Evoluation Tool (Ferramenta de Gerenciamento e Avaliação dos Controles Internos) do Government Accountability Office – GAO, à realidade de avaliação de programa de governo brasileiro pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Mayalú Tameirão de Azevedo pt_BR
dc.subject.classification Auditoria Interna pt_BR
dc.title A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacionais, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do COSO pt_BR
dc.type Monografia pt_BR
dc.rights.license Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. pt_BR
dc.rights.holder Mayalú Tameirão de Azevedo pt_BR
dc.subject.keyword Auditoria pt_BR
dc.subject.keyword COSO pt_BR
dc.subject.keyword Controle interno pt_BR
dc.description.physical 52 p. pt_BR
dc.location Distrito Federal (DF) pt_BR
dc.rights.type Domínio Público pt_BR
dc.subject.vccgu VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Avaliação de políticas Públicas pt_BR


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