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dc.contributor.author |
Xavier, Luiz Renato Costa |
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dc.date.accessioned |
2018-06-25T01:58:46Z |
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dc.date.available |
2018-06-25T01:58:46Z |
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dc.date.issued |
2010 |
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dc.identifier.uri |
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1706 |
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dc.description.abstract |
O trabalho estabelece a metodologia de planejamento anual dos trabalhos eletivos da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados – SECIN. O planejamento se baseia na avaliação dos riscos incidentes sobre áreas, processos ou negócios corporativos sujeitos a ações de controle, visando priorizar os objetos que representem maiores riscos para a consecução dos objetivos institucionais e estratégicos da Câmara dos Deputados. O direcionamentos das ações de controle para os objetos mais críticos permite a melhor alocação
dos recursos humanos e materiais disponíveis pela Secretaria de Controle Interno e a maior agregação de valor de seus trabalhos. O modelo proposto se fundamenta em doutrina atualizada e nas melhores práticas observadas em órgãos de controle interno e externo dos setores público e privado de diversos países. A principal orientação teórica do modelo segue o Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission (COSO). A avaliação de risco se fundamenta na modelagem estatística de fatores predefinidos pela SECIN, todos relacionados aos objetivos da Casa. Esses fatores são submetidos a modelagem estatística de
dados, cujos resultados permitem a comparação dos objetos auditáveis entre si e a caracterização de prioridades em relação aos riscos totais apurados. |
pt_BR |
dc.language.iso |
pt_BR |
pt_BR |
dc.publisher |
Luiz Renato Costa Xavier |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
pt_BR |
dc.title |
A utilização do risco na planificação das ações de controle da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados |
pt_BR |
dc.type |
Artigo |
pt_BR |
dc.rights.license |
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pt_BR |
dc.rights.holder |
Luiz Renato Costa Xavier |
pt_BR |
dc.subject.keyword |
Plano Anual de Controle Interno |
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dc.description.physical |
182 p. |
pt_BR |
dc.location |
Distrito Federal (DF) |
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dc.date.started |
2010 |
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dc.subject.vccgu |
VCCGU::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos |
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