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dc.contributor.author |
Castro, Fabiano de |
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dc.date.accessioned |
2018-06-25T02:25:29Z |
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dc.date.available |
2018-06-25T02:25:29Z |
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dc.date.issued |
2016 |
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dc.identifier.uri |
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/1711 |
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dc.description.abstract |
Governança e Gestão orientadas para objetivos e resultados para agregarem valor público requerem reforço de implementação e alinhamento com a avaliação das políticas públicas. Da pesquisa exploratória na evolução da CGU sobre três pilares de avaliação de resultados privados: controle interno, ERM e governança corporativa comparados com às do setor público, quanto aos limites/alinhamento entre gestão e governança, conclui-se que o planejamento e controle orientados por resultados falhou ao negligenciar e mitigar a estruturação do controle interno administrativo da gestão, gerando confusão nas responsabilidades dos gestores pelo autocontrole e lacunas desse conhecimento na base do sistema de controle/avaliação. A CGU foi robustecida sem empregar, também, os três pilares. Contudo, é possível alinhar gestão e governança, com a estruturação do controle da gestão a partir da IN 01-MP/CGU-2016, que converge aos pilares, resta incluir modelos privados para melhorar desempenho/processos, resultados e solucionar/tratar os problemas da sociedade. |
pt_BR |
dc.language.iso |
pt_BR |
pt_BR |
dc.publisher |
Fabiano de Castro |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Planejamento e Desenvolvimento Institucional |
pt_BR |
dc.title |
A necessidade de alinhamento entre governança corporativa, gestão de riscos e controles internos administrativos para se atingir os objetivos e resultados, agregando valor público [Artigo] |
pt_BR |
dc.type |
Artigo |
pt_BR |
dc.rights.license |
Licenças::Creative commons uso não comercial - não a obras derivadas (CC-by-nc-nd)::Licença que permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem a utilizar para fins comerciais. |
pt_BR |
dc.rights.holder |
Fabiano de Castro |
pt_BR |
dc.subject.keyword |
Controle interno |
pt_BR |
dc.subject.keyword |
Politicas públicas |
pt_BR |
dc.subject.keyword |
Governança corporativa |
pt_BR |
dc.description.physical |
62 p. |
pt_BR |
dc.location |
Distrito Federal (DF) |
pt_BR |
dc.rights.type |
Domínio Público |
pt_BR |
dc.date.started |
2016 |
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dc.subject.vccgu |
VCCGU::Auditoria e Fiscalização::Gerenciamento de riscos |
pt_BR |
dc.subject.vccgu |
VCCGU::Planejamento e Desenvolvimento Institucional::Gestão de riscos |
pt_BR |
dc.subject.vccgu |
VCCGU::Planejamento e Desenvolvimento Institucional::Governança |
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